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為什么需要進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳

2018-03-15 12:55:25 閱讀
一、所得稅匯算清繳是每年一次,年度終了后5個(gè)月內(nèi)進(jìn)行匯算清繳。
二、所得稅的征收方式有兩種:查賬征收、核定征收;所得稅是實(shí)行按月或季度預(yù)交,年終匯算清繳的管理辦法。 
1、查賬征收計(jì)算公式:本月(季度)應(yīng)納企業(yè)所得稅=本年累計(jì)利潤(rùn)*25%-本年度以前月(季度)已納所得稅 。 
2、核定征收計(jì)算公式:本月(季度)應(yīng)納企業(yè)所得稅=本月(季度)銷售收入*應(yīng)稅所得率*25% 
三、所得稅匯算就是對(duì)會(huì)計(jì)賬面利潤(rùn)“賬面利潤(rùn)額”的調(diào)整,調(diào)整的主要內(nèi)容是:超標(biāo)準(zhǔn)的利息支出;超過計(jì)稅工資的工資支出;多提的職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi);公益性、救濟(jì)性、捐贈(zèng)超過規(guī)定的比例部分;業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過比例部分;違法經(jīng)營(yíng)的罰款和沒收財(cái)物的損失,各種稅收滯納金、罰款等。


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